L'utilisation du compte 401 (qui sera soldé au moment du remboursement) n'est pas obligatoire mais il est tout à fait possible de continuer avec cette méthode. On obtient ainsi l'exact opposé de vos écritures habituelles. Vous trouverez plus d'informations dans l'article " Comment comptabiliser les frais bancaires ". Bon courage pour la suite, Sandra partager partager partager Publicité
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1 3 717 0 1 réponse 3 717 lectures 0 vote Ecrit le: 04/01/2021 13:10 0 VOTER Bonjour, Mes frais bancaires du mois M étant prélevés sur mon C/C en mois M+1 je passe systématiquement les 2 écritures suivantes: à la fin du moi "M": 627 à 401xx (subdivision permettant d'isoler ma banque dans ma liste de fournisseurs), pour constater les frais dus sur ce mois "M"; au cours du mois "M+1", au jour du prélèvement des frais du mois précédent, je passe l'écriture 401xx à 512. Suite à une négociation commerciale avec ma banque, cette dernière m'a rétrocédé plusieurs mois de frais bancaires. Quelles écritures dois-je passer pour, à la fois, réduire mon compte de charges du montant de la rétrocession obtenue et solder mon compte 401xx? Merci bien sincèrement par avance pour votre réponse. Comptabilisation des frais bancaires. Bien cordialement, Re: Rétrocession de frais bancaires: comment les comptabiliser? Ecrit le: 05/01/2021 09:37 0 VOTER Bonjour Nono33000, La solution la plus simple consiste à contrepasser l'écriture initiale. Il s'agit de créditer le compte 627 pour le montant des frais bancaires ainsi remboursés.
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Pour les charges à payer, il faut donc rattacher à l'exercice en cours les charges non encores facturées mais qui concerne cet exercice. Pour enregistrer les charges à payer, il faut tenir compte des documents reçus tels que:
les bons de livraisons et prestations effectuées dont la facture arrivera après la fin de l'exercice N;
les factures ou quittances tels que la consommation d'eau, d'électricité dont la période de consommation est sur deux exercices (dans ce cas un prorata doit être effectué au nombre de mois concernés par l'exercice à clôturer);
les tableaux d'amortissement des emprunts précisant la période des intérêts…. Cas comptable: Frais de virement -. Enregistrement comptable
En chaque fin d'exercice, les sociétés doivent enregistrer les charges à payer. En fonction des charges, un compte de régularisation sera crédité. A savoir:
Pour un compte de régularisation le numéro 8 est placé en troisième position. Ces écritures sont à contrepasser à l'ouverture de l'exercice N+1. Les principaux comptes de charges à payer à sont les suivants:
4081.
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En effet je comprend mieux le comment et le pourquoi! partager partager partager Publicité
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6 réponses
Bonjour,
> comment passer la somme correspondant au 6 mois offert en
> écriture comptable (dans quel compte)? sans que cela ne
> gonfle artificiellement mes recettes? C'est un remboursement pur et simple d'une charge. 2 possibilités:
soit vous le soustrayez de la ligne en question. soit vous le mettez en autres produits. Cordialement,
– HMG –
#1
merci pour la rapidité de votre réponse
si je comprend bien:
je passe la somme au crédit dans un compte du type
778 autres produits exceptionnels? Sur ma déclaration 2035 où puis je le faire figurer? ça n'est pas une recette? Comptabilisation des relevés bancaires dans un journal de banque. dans gain divers? ou alors dans divers à réintégrer? merci
cordialement
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#2
J'aimerais savoir comment ça marche le compte de l'exploitant 108? Quand un entrepreneur achète des matériels avec son chèquier perso pour les besoins de sa propre boite, il débite un compte charges et crédite le compte 108 c'est ça? #3
Sur ma déclaration 2035 où puis je le faire figurer si je passe les prélèvements en frais financier ligne 31?
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Pensez aussi à vérifier que votre solde de départ soit correct avec votre relevé de banque! Saisir les relevés de banque et avoir l'égalité du débit et du crédit Tout au long de votre saisie, vous devez systématiquement avoir l'égalité entre les sommes portées au débit de votre journal ainsi que celles portées au crédit. La majorité des logiciels comptables permettent de faire ces vérifications au fur et à mesure de la saisie. Comptabilisation frais bancaires.com. Toutefois, certains logiciels permettent ces déséquilibres et c'est pourquoi il est important de vérifier régulièrement. Ne saisir dans votre journal de banque que les écritures issues de vos relevés de banque Il est important de reprendre, dans votre journal de banque, uniquement les écritures de votre relevé de banque. Si vous décidiez pour une raison ou pour une autre d'y ajouter des écritures supplémentaires, vous auriez pour conséquences un déséquilibre entre votre solde comptable et le solde de votre relevé de banque. Les comptes à mouvementer dans votre journal de banque Le relevé de banque doit être saisi à l'identique dans votre comptabilité.
La comptabilisation d'un impayé ou de pénalités de retard donnent lieu à des écritures spécifiques. Comptabiliser des pénalités de retard
Si vos conditions générales de vente le prévoient, vous pouvez réclamer des pénalités de retard lorsque votre client professionnel ne paie pas à l'échéance, c'est-à-dire en présence d'un impayé. Peut venir s'y ajouter l' indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'opération s'enregistre de la façon suivante:
débit du compte 411. Comment comptabiliser des pénalités de retard ou un impayé ? | Assistant-juridique.fr. Clients
crédit du compte 7631. Revenus sur créances commerciales
Par exemple, le 1er janvier, vous envoyez une facture de 1 200 € TTC avec règlement sous 30 jours sous peine de pénalités de retard de 10% sans mise en demeure préalable. Le client vous signale qu'il ne pourra payer que dans 2 mois. Vous lui signifiez donc le montant des pénalités de retard. Elles se calculent sur une base de 360 jours: somme due TTC x taux x durée/période de référence. Ici 1 200 x 10% x 30/360: 10 €
N° de compte
Intitulé du compte
Débit
Crédit
Lors de l'émission de la facture
411
Clients
1200
707
Ventes sur marchandises
1000
44571
TVA collectée
200
Lors de la signification des pénalités de retard
10
7631
Revenus sur créances commerciales
Lors du règlement de la facture + pénalités
512
Banques
1210
Comptabiliser un impayé
En consultant votre relevé de banque, vous découvrez qu'un chèque vous est revenu impayé.
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